Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2019
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0183/19 | herecký výkon 28.10.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 100,00 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | herecký výkon 19.9.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 100,00 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | herecký výkon 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 100,00 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | herecký výkon 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 100,00 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | telefónne poplatky 9-10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 136,28 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | správa a údržba počítačovej siete 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | dobitie stravných kariet 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 927,22 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0022/19 | Objednávam čierne tričká typ: B04 značka B&C s potlačou bieleho loga divadla LUDUS na prednú časť tričiek. Forma tlače - sieťotlač. Množstvo: XS: 10x S: 10x M: 20x L: 10x XL: 10x | Divadlo LUDUS | 00893862 | BRIDGE Ján Hladký | 32167296 | 0,00 € | 30.10.2019 | 13.11.2019 | Objednávka | |||||
VO/0021/19 | Objednávame si u Vás dobitie kreditov stravných kariet zamestnancov na november 2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 0,00 € | 29.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0171/19 | prenájom skladových priestorov 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 28.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | honorár za odohranú inscenáciu Naše šaty 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 1 200,00 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | naštudovanie inscenácie Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
22/2019 | konštrukcia a úchyty na videoprojektor a vysielač DMX | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 0,00 € | 21.10.2019 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0167/19 | internet 10-11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | tlač pozvánok - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 32,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | služby bufetu - premiéra Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Bibina s.r.o. | 47442352 | 150,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/19 | software Formix SE - MAXI | Divadlo LUDUS | 00893862 | Roubec Software s.r.o. | 29232465 | 63,00 € | 16.10.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | umelecký honorár - kostýmová spolupráca Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Martina Širáňová | 1082375734 | 800,00 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | catering po premiéra Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 592,00 € | 12.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0020/19 | Objednávame si u Vás služby súvisiace s prevádzkou kaviarne pri štúdiu L+S na deň 11.10.2019 (piatok), vrátane stolov, obrusov a umývania pohárov. Služby budeme využívať pri príležitosti konania premiéry inscenácie, ktorej začiatok je plánovaný na 19:00 hod. | Divadlo LUDUS | 00893862 | Bibina s.r.o. | 47442352 | 0,00 € | 11.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka |