Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2019
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0065/21 | BOZP a PO 7-9/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/21 | správa a údržba počítačových sietí 8/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | nájom divadelných priestorov 8/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 720,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
VO/0012/21 | radi by sme pre rozšírili objdnávku o jednu noc pre jedného z hostí, konkrétne pre p. Vojtěcha Kapounka, ktorý by zostal do 8. septembra | Divadlo LUDUS | 00893862 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 0,00 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0064/21 | pozvánky na premiéru - Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 24,00 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
VO/0011/21 | Skladací dvojmesačný leták pre školy 400 ks | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 0,00 € | 04.09.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
VO/0010/21 | Pozvánka grafický návrh: Máme vlastný návrh (tlačové PDF) Formát: Tretina A4 (DL) Papier: NOVATECH MATT 250g Celkový počet: 150 ks Farebnosť: Obojstranne / farebne (4+4) Doba vyhotovenia: do 24 hodín | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 0,00 € | 04.09.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
VO/0009/21 | rezervujeme si u Vás 2 jednolôžkové izby na 1 noc zo 6. na 7. septembra pre týchto hostí: Igor Stančík, Vojtěch Kapounek. Ubytovanie bude hradiť Divadlo LUDUS | Divadlo LUDUS | 00893862 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 0,00 € | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
ZM1007181 | Licenčná zmluva | Divadlo LUDUS | 00893862 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | Kultúra, média, tlač | 270,00 € | 01.09.2021 | 07.09.2021 | 31.08.2026 | 07.09.2021 | Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva |
VO/09/2021 | ubytovanie pre p. Igora Stančíka na 2 noci (od 30.8.2021 do 1.9.2021) | Divadlo LUDUS | 00893862 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 0,00 € | 30.08.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0062/21 | telefónne poplatky 7-8/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 123,96 € | 28.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/21 | internet 8-9/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 17.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | nájom skladových priestorov 9/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 12.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/21 | správa a údržba počítačovej siete 7/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 01.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/21 | telefónne poplatky 6-7/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 156,43 € | 28.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
21-113-04085 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Kultúra, média, tlač | 11 500,00 € | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 07.09.2021 | Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0057/21 | internet 7-8/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 16.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/21 | nájom skladových priestorov 8/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 08.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/21 | nájom divadelných priestorov 6/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 960,00 € | 08.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | výroba videozáznamu - Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | POD POVRCHOM s.r.o. | 48063975 | 60,00 € | 06.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra |