Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1981
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/20 | telefónne poplatky 12/2019-1/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 174,10 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | licenčné odmeny 3/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 68,58 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | nájom skladu 2/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | Dekoracia hry Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 2 820,00 € | 10.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | registrácia ludusdivadlo.sk 2.2.2020-1.2.2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 23,90 € | 23.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | tlač plagátov Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 264,00 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 1/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 880,60 € | 20.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | herecký výkon 3/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 50,00 € | 05.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 2/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 896,14 € | 30.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | autorská odmena - Tajný denník A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 274,20 € | 23.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | poťahy na sedačku - Plešatá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Bulkhead Inspector, s.r.o. | 27086348 | 113,81 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | internet 11.1.-10.2.2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | Sv. efekty laservorld CS 1000 RGB MKII | Divadlo LUDUS | 00893862 | Music Market s.r.o. | 31318886 | 450,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | kruhové podstavce - Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jozef Čermák | 34911847 | 240,00 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | doplatok licenčné odmeny 12/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 60,00 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | dobitie stravných kariet 4/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 671,33 € | 28.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | telefónne poplatky 11-12/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 133,93 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | poťahy na dvojlôžko | Divadlo LUDUS | 00893862 | Bulkhead Inspector, s.r.o. | 27086348 | 62,51 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |