KON-RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 711
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19DŠJ201 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,81 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ202 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 453,17 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ203 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,74 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ204 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,59 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ205 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 131,81 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ206 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,58 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
19DPČ050 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 130,52 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
19DPČ051 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 201,95 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
19DPČ052 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 227,45 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
19DPČ053 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,30 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ207 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 203,84 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ208 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,26 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ220 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 98,56 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ221 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 280,37 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
19DT099 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 426,78 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
19DT100 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,29 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
19DT101 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 183,70 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
19DT102 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,66 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ230 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 134,23 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ231 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,60 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |