Faktúra č. 24DT053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DT053
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar Framipek
  • Dátum doručenia: 06.06.2024
  • Celková hodnota: 81,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť