Faktúra č. 24DŠJ119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DŠJ119
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 21.05.2024
  • Celková hodnota: 120,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť