Faktúra č. 24DP162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP162
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na krúžkovú činnosť CVČ
  • Dátum doručenia: 06.06.2024
  • Celková hodnota: 494,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 62/2024
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť