Faktúra č. 24DP043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP043
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2024/01
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 11 740,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť