Faktúra č. 24DP042

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP042
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2024/01
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 8 637,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť