Faktúra č. 23DP523

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP523
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2023/12
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota: 11 221,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť