Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP523
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2023/12
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 11 221,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 19.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť