Faktúra č. 23DP503

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
  • Názov: Tibor Varga TSV Papier
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP503
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 1 678,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 265/2023
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom