Faktúra č. 23DP317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP317
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola vozidla a oprava pred STK
  • Dátum doručenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota: 1 269,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 163/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť