Faktúra č. 23DP051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP051
  • Popis fakturovaného plnenia: vrátenie gastrolístkov 2022/12
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: -288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť