Faktúra č. 22DP421

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP421
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, utierka, vrece, rukavice, papier, kôš
  • Dátum doručenia: 10.10.2022
  • Celková hodnota: 2 499,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 254/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť