Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP379
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2022/08
- Dátum doručenia: 08.09.2022
- Celková hodnota: 158,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 20.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť