Faktúra č. 22DP231

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP231
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2022/05
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota: 9 464,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť