Faktúra č. 22DP219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP219
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž kobercových pásov
  • Dátum doručenia: 24.05.2022
  • Celková hodnota: 1 346,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 74/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť