Faktúra č. 22DP151

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP151
  • Popis fakturovaného plnenia: Notebook, vrecká do vysávača, USB kľúč, , rozbočovač, videokábel, projektor, zásuvka, napájací adaptér, redukcia
  • Dátum doručenia: 11.04.2022
  • Celková hodnota: 812,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/2022
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť