Faktúra č. 22DP113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP113
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, toaletný papier, toner, utierky
  • Dátum doručenia: 25.03.2022
  • Celková hodnota: 1 309,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 72/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť