Faktúra č. 22DP059
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP059
- Popis fakturovaného plnenia: Administratíva a hospodárenie školy-febr.21
- Dátum doručenia: 16.02.2022
- Celková hodnota: 46,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/MR/22
- Dátum zverejnenia: 22.02.2022
- Poznámka: