Faktúra č. 21DP515

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP515
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2021/12
  • Dátum doručenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 10 672,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť