Faktúra č. 21DP365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP365
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2021/09
  • Dátum doručenia: 08.10.2021
  • Celková hodnota: 159,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť