Faktúra č. 21DP214

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP214
  • Popis fakturovaného plnenia: Odčerpávanie kalu a vyčistenie prečerpávacej stanice splaškov
  • Dátum doručenia: 16.06.2021
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 119/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť