Faktúra č. 21DP012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP012
  • Popis fakturovaného plnenia: Sťahovanie úložných priestorov, vypratávanie izieb
  • Dátum doručenia: 19.01.2021
  • Celková hodnota: 950,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 175/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť