Faktúra č. 21DP003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP003
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač letákov 500ks
  • Dátum doručenia: 07.01.2021
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť