Faktúra č. 20DPČ001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DPČ001
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 122,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť