Faktúra č. 20DP435

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP435
  • Popis fakturovaného plnenia: Lapač tukov - vyčerpanie, vyčistenie
  • Dátum doručenia: 14.12.2020
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 190/2020
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť