Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
 
    
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: 20DP416
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2020/11
- Dátum doručenia: 08.12.2020
- Celková hodnota: 165,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 14.12.2020
- Poznámka: 
 
     
 
     
Tlačiť