Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP375
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2020/10
- Dátum doručenia: 11.11.2020
- Celková hodnota: 175,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 23.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť