Faktúra č. 20DP108

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP108
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné prostriedky - rúška, dezinfekčné gély, dezinfekcia
  • Dátum doručenia: 02.04.2020
  • Celková hodnota: 1 461,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 71/M
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť