Faktúra č. 20DP082

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP082
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2020/02
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 171,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť