Faktúra č. 20DP055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
  • Názov: NOLL s.r.o
  • IČO: 35786710
  • Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP055
  • Popis fakturovaného plnenia: Pozáručný servis (kontrola, vyčistenie, nastavenie) jestvujúcich plynových spotrebičov v školskej kuchyni
  • Dátum doručenia: 24.02.2020
  • Celková hodnota: 1 063,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/M
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť