Faktúra č. 20DP049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP049
  • Popis fakturovaného plnenia: horľavá pasta
  • Dátum doručenia: 14.02.2020
  • Celková hodnota: 106,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/M
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť