Faktúra č. 20DP019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP019
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát
  • Dátum doručenia: 24.01.2020
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 5/A
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť