Faktúra č. 19DŠJ238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ238
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 42,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť