Faktúra č. 19DŠJ123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ123
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 25.06.2019
  • Celková hodnota: 343,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť