Faktúra č. 19DŠJ121

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ121
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 35,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť