Faktúra č. 19DŠJ102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ102
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 183,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť