Faktúra č. 19DŠJ041

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ041
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 335,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť