Faktúra č. 19DPČ046

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DPČ046
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 18.09.2019
  • Celková hodnota: 123,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť