Faktúra č. 19DP500

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP500
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2019/12
  • Dátum doručenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 11 670,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť