Faktúra č. 19DP457

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP457
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2019/11
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 11 323,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť