Faktúra č. 19DP455

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP455
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce – spoločné priestory ŠI, vynesenie nábytku
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 240/M
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť