Faktúra č. 19DP438

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP438
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce – spoločné priestory ŠI, čistenie čerpadiel
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 696,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 228/M
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť