Faktúra č. 19DP435
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP435
- Popis fakturovaného plnenia: Integrácia v škole - nov. 19
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 46,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6/MR
- Dátum zverejnenia: 09.12.2019
- Poznámka: