Faktúra č. 19DP415

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP415
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce – spoločné priestory ŠI
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 189/M
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť