Faktúra č. 19DP403
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP403
- Popis fakturovaného plnenia: žiarovky, sviet. armatúra
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 776,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 212/M
- Dátum zverejnenia: 17.11.2019
- Poznámka: