Faktúra č. 19DP366
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP366
- Popis fakturovaného plnenia: Odborná skúška plynových spotrebičov a rozvodov ZP v školskej jedálni
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 710,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 148/A
- Dátum zverejnenia: 21.10.2019
- Poznámka: