Faktúra č. 19DP354

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP354
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2019/09
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 10 271,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť